目 录
第一部分2023年部门预算说明
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,如本部门无相关收支情况,也需公开空表。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构,其主要职责是:
1、认真贯彻落实11人足球网总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,督促检查中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的落实。
2、负责处理群众给省委、省政府和省信访局及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待信访群众做好相关准备和保障工作。
3、办理上级交办的信访事项;向有关地方和部门转送、交办信访事项;完善和督促落实信访工作责任制,督办领导同志有关批示件和重要信访事项,协调处理重大疑难复杂的信访事项,推动信访问题依法及时就地解决。
4、负责向省委、省政府报告群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,研究分析信访信息和情况,开展调查研究,为省委、省政府提出完善政策和改进工作的建议。
5、加大信访宣传,规范信访工作行为和信访人的信访行为,引导群众依法逐级理性表达利益诉求,驻京劝返进京上访人员,配合有关部门维护信访秩序。
6、综合指导全省信访工作,研究、起草有关信访工作法律制度,推进全省信访工作制度改革和法治化建设。
7、指导全省信访工作信息化建设,为全省“互联网+信访”工作提供技术支持。
8、指导全省信访干部队伍建设,制定信访干部人才队伍建设和教育培训计划,并组织实施。
9、承担省信访工作联席会议日常工作,督促省信访工作联席会议决议事项的落实;承担省人民政府信访事项复查复核委员会日常工作,办理群众向省政府申请复查复核的信访事项。
10、完成省委、省政府交办的其他任务。
(二)机构设置
2023年,我局公务员编制83人,工勤人员编制2人。内设办公室、综合调研处、督查处、办信处、网络信访处、接访一处、接访二处、政策法规处、驻京劝返处、机关党委(人事处)等10个职能处室,财务由局机关统一管理。
二、部门预算单位构成
我局只有局本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4364.30万元,其中,一般公共预算拨款4364.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少0.98万元,主要是2023年本部门预算收入增加330.52万元,但2022年结余结转收入预算减少318.50万元,中央一般公共预算补助收入减少13.00万元,两项相抵净减少0.98万元。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算4364.30万元,其中,一般公共服务3952.00万元,教育29.80万元,社会保障和就业支出382.50万元。支出较去年减少0.98万元,主要是2023年本部门预算收入增加330.52万元,但2022年结余结转收入预算减少318.50万元,中央一般公共预算补助收入减少13.00万元,两项相抵净减少0.98万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4364.30万元,其中,一般公共服务支出4364.30万元,占100%;教育29.80万元,占0.68%,社会保障和就业支出382.50万元,占8.76%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数2589.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算1774.32万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:运行维护经费支出1201.81万元,主要用于省驻京维稳劝返工作经费、信访工作聘用人员专项经费、长沙分流中心日常维护和管理经费和2022年结余结转的“人民来信绿色通道”运行经费、视频会议系统运行维护费用、信息系统等级保护测评费用等开支;业务工作经费支出401.01万元,主要用于2022年结余结转中的省驻京维稳劝返工作经费、维修维护资金、信访工作聘用人员专项经费、信访理论课题研究经费、重复信访积案法律专家咨询费和信访干部培训经费等方面;其他事业发展资金支出171.5万元,主要用于2023年部分单位专项经费、“人民来信绿色通道”运行经费、全省信访系统干部职工投保意外伤害险、全省信访信息系统运行维护费、视频会议系统运行维护费用、信息化服务项目经费、因公出国经费、舆情监控系统服务费、上访接济费和信访理论课题研究等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年我局无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费388.48万元,比上年预算增加48.68万元,上升14.3%,主要是根据工作需要适当增加了办公费、维修费和差旅费。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为71万元,其中,公务接待费14万元,公务用车购置及运行费52万元(其中,公务用车购置费28万元,公务用车运行费24万元),因公出国(境)费5万元。2023年“三公”经费预算较2021年持平,主要是公务接待费减少2万元,公务用车购置及运行经费增加2万元,全年保持持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算12万元,拟召开2次全省信访工作会议,每次会议人数100人左右,内容为传达11人足球网重要精神,安排部署全省信访工作任务;4次信访工作调度会,每次会议人数50人左右,内容为推进接访、办信、网信、督查、政策法规等信访业务工作。培训费预算29.8万元,拟开展全省信访系统干部培训,人数100人左右,内容为信访干部综合素质能力培训;省驻京维稳劝返办工作人员培训,人数60人左右,内容为驻京维稳劝返业务培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额230.74万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算220.74万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车7辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车4辆,离退休干部用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备4台。2023年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4364.30万元,其中,基本支出2589.98万元,项目支出1774.32万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附:2023年部门预算附表